核數報告
   
 
致大豐銀行有限公司股東

  本核數師經審核大豐銀行有限公司截至二零零二年十二月三十一日之資產負債表及有關該年度之損益表。該等財務報表內容由 貴行管理層負責。本核數師之職責是根據審核工作的結果對該等財務報表作出意見。

  本核數師策劃和進行審核是為求取得合理確定該等財務報表是否存有重大錯誤陳述。審核工作包括採用抽查方式核對與財務報表所載數額及披露事項有關之憑証。同時亦包括評估管理層所採用之會計準則及所作之重大估計,以及衡量財務報告之整體呈報形式。本核數師相信,我們之審核工作已為下列意見提供合理之基礎。

  本核數師認為,該等財務報表已真實與公平地反映了 貴行在二零零二年十二月三十一日結算時之財務狀況及截至該日止年度之溢利。

 

容顯
澳門註冊核數師
二零零三年二月二十四日
 
 
 
 
   
 
 

   
大豐銀行有限公司二零零二年年報
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